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報(bào)稅是財(cái)務(wù)人員每個(gè)月必深圳找房屋出租 可以注冊(cè)公司須要做的事情,報(bào)稅的方式有2種,要么去稅務(wù)局窗口,要么在網(wǎng)上申報(bào)。相信大多數(shù)人都會(huì)選擇后者,畢竟誰(shuí)也不愿意像去醫(yī)院看病一樣排隊(duì)。今天,小編分享一下網(wǎng)上辦稅報(bào)表填寫的15個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題!
1、報(bào)表填列的注意事項(xiàng)有哪些?
1)在報(bào)表填寫中必須使用回車而盡量不要使用鼠標(biāo)點(diǎn)擊的方式切 換欄目,因?yàn)榇罅繄?bào)表的自動(dòng)計(jì)算是通過(guò)回車來(lái)觸發(fā)的。在實(shí)際操作中,如果發(fā)現(xiàn)報(bào)表 數(shù)據(jù)計(jì)算不平,只需鼠標(biāo)點(diǎn)擊第一個(gè)編輯框,回車到“保存報(bào)表”即可。
2)填寫報(bào)表中如要?jiǎng)h除所填數(shù)據(jù)項(xiàng),請(qǐng)使用鍵盤「DELETE」鍵,少使用「BACKSPACE」鍵,否則可能造成填報(bào)頁(yè)面退回前一頁(yè)。
3)不要試圖修改自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),如所得稅季度申報(bào)的累計(jì)數(shù)。這 些數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算或從征管系統(tǒng)取得的申報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不可手工修改。如果確有錯(cuò)誤則需核實(shí)上季申報(bào)情況,及時(shí)聯(lián)系主管國(guó)稅機(jī)關(guān)糾正后,重新做數(shù)據(jù)初始化即可得到正確的數(shù)據(jù)。
2、部分報(bào)表無(wú)法創(chuàng)建或打開(kāi)的情況?
點(diǎn)擊「重做初始化」即可解決問(wèn)題,初始化之后仍然不能解決問(wèn)題的請(qǐng)聯(lián)系主管國(guó)稅機(jī)關(guān)。
3、填寫報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)稅率出錯(cuò)或其他項(xiàng)目出錯(cuò)?
一般是納稅人稅種登記信息或其他信息登記錯(cuò)誤造成,納稅人應(yīng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)變更。
4、填寫申報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)頁(yè)面自動(dòng)退出?
主要存在三種情況:
一、是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)升級(jí)問(wèn)題,一般會(huì)出通知或提示用戶在網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)恢復(fù)正常時(shí)使用即可;
二、是瀏覽器或CA程序安裝錯(cuò)誤重新安裝即可;
三、是系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間未操作為保障系統(tǒng)的安全性,一般超過(guò)10分鐘不做任何頁(yè)面操作,頁(yè)面會(huì)退出重新登錄即可。
5、在進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)時(shí)提示有前期數(shù)據(jù)未申報(bào)?
納稅人如有前期未申報(bào)的情況,需到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)后才能進(jìn)行當(dāng)期網(wǎng)上申報(bào)。
6、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票應(yīng)如何錄入?
可根據(jù)要求匯總后手工錄入附表二第6欄。
7、當(dāng)發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)如何處理?
根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)要求當(dāng)納稅人(購(gòu)貨方)發(fā)生紅字通知單業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)在當(dāng)期申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)自動(dòng)將通知單中列明的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額導(dǎo)入附 表二中第20欄,經(jīng)納稅人確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)將第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報(bào)表(適用一般納 稅人)》中主表第14行。
如該筆紅字通知單對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票在當(dāng)期已進(jìn)行了認(rèn)證,網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)在提取數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行過(guò)濾不提取小于零的抵扣聯(lián),如納稅人在填寫《增值稅抵扣明 細(xì)表》時(shí),仍發(fā)現(xiàn)已認(rèn)證的紅字發(fā)票,應(yīng)將紅字發(fā)票中稅額填寫到附表二的第23欄,設(shè)為“其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”,保存后,系統(tǒng)自動(dòng) 將第13欄“本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”中稅額導(dǎo)入到《增值稅納稅申報(bào)表(適 用一般納稅人)》中主表第14行。
8、增值稅一般納稅人提交申報(bào)時(shí)提示“附表二第1欄稅額應(yīng)大于或等于"固定資產(chǎn)進(jìn) 項(xiàng)稅額抵扣情況表"增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)!”
根據(jù)業(yè)務(wù)需求納稅人當(dāng)期申報(bào)的《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》 中增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)應(yīng)小于或等于《增值稅納稅申報(bào)表(適用一般納稅人)》中附 表二第1欄稅額。實(shí)際工作中當(dāng)出現(xiàn)納稅人當(dāng)期有紅字發(fā)票參與抵扣時(shí), 則有可能出現(xiàn)《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》中增值稅專用發(fā)票當(dāng)期數(shù)大于《增值稅 納稅申報(bào)表(適用一般納稅人)》中附表二第1欄的情況。由于網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)對(duì)紅字發(fā)票抵扣聯(lián)進(jìn)行了過(guò)濾一般不 會(huì)出現(xiàn)此類問(wèn)題,如仍出現(xiàn)該這個(gè)問(wèn)題時(shí)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān),確認(rèn)后對(duì)該情況進(jìn)行特殊處理。
9、在錄入進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)不允許修改或彈出提示相關(guān)的提示框?
網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)都從防偽稅控等系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入,一般不允 許修改即便能修改系統(tǒng)也會(huì)作校驗(yàn)。
10、在輔導(dǎo)期內(nèi)納稅人專票如何導(dǎo)入到申報(bào)表?
在輔導(dǎo)期內(nèi)的企業(yè),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將稽核結(jié)果通知書中的稽核比對(duì)通過(guò) 進(jìn)項(xiàng)
稅額自動(dòng)導(dǎo)入附表二第3欄;本期認(rèn)證相符的數(shù)據(jù)未稽核比對(duì)的進(jìn)項(xiàng)稅額自動(dòng)導(dǎo)入附表二第 26欄。明細(xì)數(shù)據(jù)可以在《增值稅抵扣明細(xì)表》(012)中查詢。
11、增值稅抵扣明細(xì)表上的數(shù)據(jù)如何導(dǎo)入到增值稅一般納稅人主表?
《增值稅抵扣明細(xì)表》(012)上數(shù)據(jù)系統(tǒng)先自動(dòng)導(dǎo)入附表二的相關(guān)欄次,待用戶確認(rèn)后附表二的數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入增值稅一般納稅人主表的第11欄、第14欄的“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng) 稅服務(wù)”中的“本月數(shù)”。如果納稅人既存在“一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”,又存在 “即征即退貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”,用戶需要將進(jìn)項(xiàng)稅額等在這兩項(xiàng)涉稅業(yè)務(wù)中的“ 本月數(shù)”中調(diào)整。
12、沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)如何處理?
仍需創(chuàng)建空?qǐng)?bào)表(012增值稅抵扣明細(xì)表、013增值稅銷售 明細(xì)表、554代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單、555應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單等表),然后按先附表后主表的順序創(chuàng)建105 2003版增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)表并提交申報(bào)。
13、填寫報(bào)表時(shí)某些數(shù)字無(wú)法修改?
這些數(shù)字是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)由稅務(wù)機(jī)關(guān)的其它系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的,用戶無(wú)法修改若您認(rèn)為這些數(shù)字有誤,請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。
14、上月已申報(bào)當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票如何填寫?
將上月已申報(bào)當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)沖減當(dāng)月未開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù),但要確保附表(一)中第 9列數(shù)據(jù)大于等于零,未沖減完的待下個(gè)申報(bào)期按上述辦法繼續(xù)沖減 .
15、表一有紅沖發(fā)票該如何填寫申報(bào)?
當(dāng)月銷售只需要填寫稅控機(jī)中開(kāi)具發(fā)票的合計(jì),其中包含正數(shù)發(fā)票和 負(fù)數(shù)發(fā)票如合計(jì)為負(fù)數(shù),請(qǐng)納稅人到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳進(jìn)行上門申報(bào)。
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